授课专家:[熊先生]
企业涉税风险处理与防范实战技巧授课天数:2天
收费标准:价格面议
开办周期:按需开办,有需要的企业请致电本站客服
受训对象:股东、董事、监事、职业经理人、中高级财务人员、税务人员等。
课程大纲:
课程收益:
•重点掌握书上有的
•深度领悟书上没有的
•在进一步掌握实体税法的基础上•达到知彼知己、游刃有余的管理境界•掌握征纳矛盾的主动权
第一讲、识别税务风险
一、税收风暴与税收环境的质变
二、企业涉税法律风险概览
三、从民企“原罪”豁免之争看涉税风险管理的现实和未来意义
四、税务律师的管理建议
第二讲税务稽查系统扫描一、税务稽查概念和原则
二、税务稽查内容和职能
三、税务稽查的权限
四、税务稽查工作程序
五、税务机关如何选择稽查对象
六、税务稽查审理部门如何审理案件
七、税务机关移送涉税犯罪案件的义务与责任
八、税务稽查案件的执行程序和方式
九、税务稽查常用查账方法
十、税务稽查常规调查方法
十一、税务稽查深度分析方法
十二、关联交易识别与纳税调整
十三、税务机关如何反避税
十四、稽查证据种类及取证策略
十五、涉税犯罪侦查机构启动、参与税务稽查的主要方式和程序
十六、当前税侦工作中存在的主要问题与薄弱环节
十七、税收专项检查信息通报
第三讲涉税会计作弊基本形态暨自查要点
一、增值税会计作弊基本形态暨自查自纠要点
二、消费税会计作弊基本形态暨自查自纠要点
三、营业税会计作弊基本形态暨自查自纠要点
四、企业所得税会计作弊基本形态暨自查自纠要点
五、个人所得税会计作弊基本形态暨自查自纠要点
第四讲如何正确应对税务稽查
一、应对稽查的错误态度与不当做法
二、如何争取最佳处理结果
第五讲涉税法律责任界定与风险控制
一、偷税、漏税、骗税、抗税、逃避追缴欠税、虚构计税依据、虚报亏损、虚开或取得虚开的增值税专用发票行为及其法律责任政策界定
二、立案标准与税务行政处罚尺度
三、纳税人善意取得虚开的专用发票如何判定与处理
四、涉税风险自测评估方法与程序
五、税务筹划风险分析与防范
六、税务敲诈风险管理
第六讲纳税人权益维护
•一、纳税人在纳税检查中的权利
•二、税收管理政策执行不当情形与维权策略
•三、不同稽查查补情形的不同处理
•四、高管人员如何规避涉税刑事法律责任
•五、偷税罪认定与处罚的立法漏洞与司法争议
•六、虚开增值税专用发票罪认定中的立法漏洞与司法争议
•七、行政处罚听证与税务行政复议技巧
•八、税务行政诉讼技巧
•十、丧失复议权和诉讼权后如何寻求救济途径
老师介绍:熊先生
导师简介:熊先生:
资深财税法律专家、中国注册律师、注册会计师、税务经济师。曾任某市国税稽查局副局长、深圳新兴创业有限公司财务总监、万菱(控股)公司总裁助理、中兴通讯上市公司控股公司投资部部长、执业律师等高级职务。2002-2003年间《特区财会》“税务筹划”栏目唯一特约专栏作者,国内多家高等学府及知名培训机构特邀讲师,涉税著述数十万字。兼为中国最具规模之税务咨询服务机构业务答疑负责人,亲自解答之会员提问迄今已逾七千个,受邀举办高端涉税实用管理公开讲座近百场次,参训学员数千人。
熊先生浸淫政府税务系统和企业财税、投资管理以及海外上市整理策划等财税管理咨询实践和法律操作实践多年,深谙中国税收征管国情,接触众多企业类型,集结多年筹划得失心得,坐拥十载税务稽查执法经验。是现阶段中国大陆唯一的税务稽查科班出身,同时具有注册律师、注册会计师、税务经济师资质和企业财务、税务、投资管理实际管理经验并且系统掌握税务筹划技能和涉税风险管理精髓的资深财税商务律师。
曾为众多民营、国有、“三资”企业和数家上市公司以及外商驻华商务代表机构提供过卓有成效的投资商务策划与税务、法律服务,节税效果个案高达50%。
主要著述:《合法避税的365个操作点位》、《经济合同涉税风险控制与节税处理》等;
主讲课程:《企业涉税风险处理与防范实战技巧》、《合理避税实战技巧、典型案例全景透视》、《合法避税十大方略、典型案例与支持体系》、《经济合同涉税分析与节税处理》、《投资业务涉税分析与节税处理》、《个人收入所得税政策精析与节税处理》、《资本运作与税务处理》、《房地产开发企业纳税实务与节税操作》等。
课程形式:-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析
-角色扮演-观看录象-练习