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财务内部控制培训--财务管理内训

发布时间:2022-06-21

财务内部控制培训--财务管理内训

授课专家:[金老师]

授课天数:2天

收费标准:价格面议

开办周期:按需开办,有需要的企业请致电本站客服

财务内部控制培训受训对象:

负责内部审计的财务会计经理、财务人员涉及企业内部控制的财务管理人员

财务内部控制培训课程简介:

如何保证企业人、财、物的安全和完整?

如何确保企业经营信息的客观、完整?

如何确保企业的制度和经营决策得到有效的实施?

如何提高企业运作效率和投资者回报率?

……

这些正是合理的内部控制系统帮助企业实现的目标。建立内部控制机制,进行风险与危机管理,已经成为企业可持续发展的关键。这门课程将为你提供科学、系统的内部控制思路和方法。

财务内部控制培训课程收益:

对内部控制制度有完整而系统的认识

掌握内部控制的制定原则

结合企业的自身状况设计控制要点,并建立适合企业自身情况的内部控制系统

评价内部控制的效果并进行改进

财务内部控制培训课程大纲:

引言:什么是控制

1.建立内部控制的重要性

什么是内部控制

内部控制系统涵盖的范围

企业建立内部控制系统的目的

缺乏内部控制而导致的非正常现象列举

内控与公司政策、会计程序

2.部控制中的责任划分

管理层的责任

财务(财务管理者)的责任

各部门及每位员工的角色定位

3.内部控制的建立程序

项目小组的设立与项目管理

内部控制的程序设计

内部控制的文件设计

不同类型企业的内部控制制度

4.重要交易循环的流程控制

现金的控制程序

存货的控制程序

固定资产的控制程序

销售与信用的控制程序

采购与付款的控制程序

每块程序都将涉及:

目标、关键控制点、制度设计、案例分析、失控状况表现及改善方法

5.控制的控制——从内部审计看内部控制

内部审计与内部控制

内部审计组织:目的与作用、架构、责任与权利

审计内部控制的程序和方法:五阶段实施法

怎样开始内部审计

如何确定高风险区域

如何编制及处置内部审计问卷

怎样撰写内部审计报告

怎样跟踪审计实施

6.防范内部舞弊

制定公司的纪律守则,建立良好道德操守的风气

培训员工提高道德操守标准

设立投诉渠道

财务管理人员经常遇见的道德操守问题

道德操守案例与分析老师介绍

讲师介绍:

金老师

中国注册会计师协会注册执业会员

曾任安永会计师事务所培训部高级经理及审计部经理

金老师是跨国会计师事务所在国内聘用的第一批专业人员,在安永有超过十年的工作经验,其中七年多的审计部工作经验,任审计部经理。曾于1996至1997年被事务所派驻香港工作。参加过多家A、B股上市公司的上市审计及年度审计工作,并参与多项专项审计、企业咨询、企业兼并与尽职调查等工作。于2000年加盟安永培训部,负责事务所内部与外部的培训工作,撰写各类培训教材,传授国内外最新的会计与审计发展。

金老师咨询和培训所涉及的行业包括:制造业、投资、餐饮、电子、贸易、航运业、房地产业、农产品行业等。主要客户包括:麦当劳、美标公司、时代华纳、通用汽车、上海大江股份有限公司(B股),上海三毛股份有限公司(A股与B股)、深圳赤湾港航(H股)、协兴集团(香客户反馈:

通过此次学习使我在内控的具体工作方法上视野更加开阔,学习到了许多新的方法和处理问题的方式,使解决问题的步骤和方法更加有条理。

——山西亚美大宁能源有限公司扬先生

系统地了解了内部控制的管理流程,有很大收益。

——天津津滨发展股份有限公司韩女士

从中学到很多知识,可以运用到实践工作中。

——欧司朗(中国)照明有限公司陈女士

从各个层次上对内控有了清晰的了解,对内控有了更进一步的认识。

——北京首都国际机场股份有限公司董女士

在两天培训中学习到了很多技巧和能力。

——山西亚美大宁能源有限公司张先生

此培训项目给财务人员一个很好的机会理清业务上的盲区。

——上海泛亚潜力纸业有限公司部长施女士

很有收获。

——李宁企业有限公司财务主管沈女士

对内控体系有了更深一层的理解。

——李宁企业有限公司培训主管李女士

这次培训让我了解了内部控制的知识,掌握了如何绘制内控流程图,控制环节及内控的思路。

——上海泛亚潜力纸业有限公司会计科科长寿女士港联交所上市公司)、上汽集团,希尔顿酒店,永正集团,大连万达集团,中外运敦豪,中华高科,礼来等。

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