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内部审计程序、方法和实施--财务管理内训

发布时间:2022-08-06

内部审计程序、方法和实施--财务管理内训

授课专家:[王景江]

内部审计程序、方法和实施授课天数:2天

收费标准:价格面议

开办周期:按需开办,有需要的企业请致电本站客服

课程大纲:

一、企业内部审计特点和程序

1.内部审计特点及面临问题

2.内部审计职能及扩展趋势

3.内部审计类型和基本程序

4.内部审计组织和团队建设

5.内部审计过程中的沟通

典型案例

二、内部审计技术方法的运用

1.内部审计一般方法的应用

2.技术方法之一:书面审查

3.技术方法之二:客观验证

4.技术方法之三:分析性复核

5.技术方法之四:其他方法

典型案例

三、基于内部控制的风险审计

1.内部控制审计目标和重点

2.内部控制审计程序和方法

3.内部控制审计调查和测试

4.内部控制缺陷认定和评价

5.全面风险管理审计和预警

典型案例

四、企业财务报表审计的实施

1.财务报表审计目标和程序

2.资产负债表审计重点和方法

3.利润表审计重点和方法

4.现金流量表审计重点和方法

5.综合财务审计重点和方法

典型案例

五、企业专项内部审计的实施

1.专项内部审计目标和程序

2.经济责任内部审计的实施

3.经济效益内部审计的实施

4.工程项目内部审计的实施

5.采购项目内部审计的实施

典型案例

老师介绍:王景江

★中国注册会计师、职业培训师

★北京托众管理咨询公司总经理

★北京同道兴会计师事务所合伙人

★财务执行力培训网首席培训师

★原国际永道会计公司高级顾问

★北大民营经济研究院研究员

★国资委职业经理中心高级培训师

★财政部科研所客座教授

★国家会计学院客座教授

★清华大学客座教授

北京大学客座教授

课程形式:-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析

-角色扮演-观看录象-练习


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