授课专家:[林少刚]
金税三期下的纳税筹划与合理避税授课天数:1天
收费标准:价格面议
开办周期:按需开办,有需要的企业请致电本站客服
受训对象:财务、税务主管、财务经理
课程目标:
全面了解纳税筹划与合理避税的相关知识
了解各个税种的最新政策变化对企业的影响
理解国家立法的宗旨,建立税务风险管理意识
掌握企业日常经营管理的纳税筹划与合理避税方法
协调各业务部门与财税部门的关系,管控税务风险
课程大纲:
第一讲:目前企业税务风险现状与合理避税
一、目前企业税务风险现状
1.两套账与私人账户资金大量往来
2.虚开增值税专用发票与普通发票
3.逃税大量存在
4.企业家公私不分
5.个税与社保不合规
二、合理避税与逃税的不同表现
1.降低税收成本
2.实现涉税零风险
3.获取资金时间价值
第二讲:金税三期下纳税申报的预警与防范
一、金税三期自动预警税务指标体系
1.资产负债表“存货”异常变动,纳税风险何在
2.资产负债表“预收账款”期末余额很大,纳税风险何在
3.资产负债表“应付账款”期末余额增加,纳税风险何在
4.资产负债表“应收账款”期末余额长期很大,纳税风险何在
5.利润表收入成本费用率低于平均水平,纳税风险何在
6.资产负债表“其他应付款”余额长期存在,纳税风险何在
7.资产负债表“其他应收款”余额非常大,纳税风险何在
8.增值税专用发票用量变动异常,纳税风险何在
9.纳税人长期微亏或微盈,纳税风险何在
实操案例:金税三期自动预警税务指标
二、税务稽查最新手段
1.税务稽查案源管理办法
2.社会信用体系规则
1)税务纳税信用等级规则
2)税收“黑名单”规则
3)税收“黑名单”联合惩戒28项
4)法人与财务负责人受限项目
第三讲:增值税的纳税筹划与合理避税案例分析
一、企业身份选择
二、利用兼营与混合销售
三、利用税收洼地
四、延期合理避税
五、利用优惠政策
实操案例:增值税纳税筹划
第四讲:企业所得税的纳税筹划与合理避税案例分析
一、企业设立:公司身份类型,税收洼地
二、投资与融资:关联方资金拆借,租赁、利润转移等
三、销售环节:产品价格制定,销售返利等
四、内部核算:存货计价,固定资产折旧,无形资产摊销等
五、税收优惠:行业优惠,定期减免税,加计扣除等
六、企业分立:利用优惠政策
实操案例:企业所得税纳税筹划
第五讲:个人所得税的纳税筹划与合理避税案例分析
一、高管工资薪金:利用税收洼地个人独资企业进行避税
二、劳务报酬:分次,分项、分人等
三、实物、费用替代筹划法
四、利用优惠政策法
实操案例:个人所得税纳税筹划
课程总结与回顾
老师介绍:林少刚
★互联网+阿米巴经营落地专家;
★清华大学总裁班特聘导师
★浙江大学总裁班特聘导师
★中山大学工商管理硕士(MBA);
★会计硕士(MPAcc)
★美国注册管理会计师(CMA)
★中国注册税务师(CTA)
★广州天源税务师事务所外部董事
★普华永道事务所(全球第一)特聘阿米巴实战导师;
职业履历
林少刚老师2007年11月至今任职于华泰财产保险有限公司广州运营总部,担任财务总监。
2004年8月-2007年10月任职于白马户外媒体有限公司(香港上市),担任高级财务经理。
2002年4月-2004年7月任职于广州迪森热能设备有限公司(新加坡上市),担任财务副总裁。广州松下空调有限公司(世界五百强),担任财务总监;美国安达保险集团中国子公司(世界五百强),担任华南区财务负责人。19年上市及大型企业战略运营、组织变革、经营机制创新经验,精通企业战略实施、组织变革、经营机制建设、成本控制、预算管理与绩效考核,【理念+算盘】打造激情四射企业团队,人人成为经营者创造倍增利润。
课程形式:-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析
-角色扮演-观看录象-练习