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企业所得税政策解析及经济业务合规操作--财务管理内训

发布时间:2022-07-18

企业所得税政策解析及经济业务合规操作--财务管理内训

授课专家:[徐白]

企业所得税政策解析及经济业务合规操作授课天数:2天

收费标准:价格面议

开办周期:按需开办,有需要的企业请致电本站客服

受训对象:企业财务总监、财务经理、税务总监、税务经理、办税人员及财会人员等

课程目标:

●了解当前的税收最新政策并准确运用

●掌握企业运营中常见的疑难业务税收风险防范技巧

●掌握特殊业务的账务与税务处理

●准确把握税收政策并运用

课程大纲:

第一讲:当前征管形势与企业面临的税务风险

一、目前企业所得税政策回顾

1.金税三期与发票系统升级及检查力度的提升

2.国地税合并与严征管

3.纳税信用与黑名单

4.稽查双随机与一案双查

5.重大违法案件公布与多部门联合惩戒

6.增值税申报与票表税比对

7.社会保险移交税务部门征收

案例:严征管被处罚或对企业出现影响的案例分享

互动:一人有限责任公司、农村合作社缴纳企业所得税?个人所得税?

第二讲:年度企业所得税主要新政深度解析

1.《企业所得税税前扣除凭证管理办法》深度解析

2.公益性捐赠支出企业所得税税前结转扣除政策深度解析

3.企业职工教育经费税前扣除比率提高到8%新政深度解析

4.新购进的设备器具等固定资产单位价值不超过500万元允许一次性税前扣除深度解析

5.责任保险企业所得税税前扣除新政深度分析

6.企业所得税资产损失税前扣除资料留存备查新政深度解析

7.延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限政策深度解析

8.集成电路生产企业有关企业所得税优惠政策深度解析

9.服务贸易技术先进型服务企业所得税优惠政策扩围新政深度解析

10.进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围深度解析

11.研发费用加计扣除比例提高到75%新政深度解析

12.取消委托境外研发费用加计扣除限制新政深度解析

13.简化企业所得税优惠政策办理新政深度解析

案例:各类政策对应案例分享

互动:针对各类政策各企业遇到情况讨论

第三讲:收入的合法确认

1.企业所得税下“收入”解读

1)收入类型分析

2)明股实债的所得税处理

3)转增股本涉及所得税的处理

2.违约金、赔偿金收入的纳税鉴定

3.微信、支付宝等支付方式控制

4.不按投资比例分配的股息、红利的处理

5.增值税、所得税的视同销售行为

6.分期收款方式销售分析

案例:各类特殊业务涉及税务处理的分享

第四讲:人工费用相关事务调整及税收风险控制

1.工资薪酬制定原则

2.工资薪酬管理的风险分析

3.工资薪酬管理风险示例分析

4.工会经费管理分析

5.教育经费管理分析

6.佣金管理分析

7.私车公用的管理方法

8.差旅的处理办法

9.通讯费用的处理方法

10.班车管理办法

11.会议费处理办法

案例:员工旅游的案例分享

案例:销售佣金案例分享

互动:对教育经费的处理讨论等

第五讲:融资活动的税务风险及合规操作

1.向金融企业融资

2.向关联方融资涉税问题

3.向个人集资(或个人向银行贷款转企业使用)

4.向非关联企业融资

5.融资顾问费

6.企业集团统借统还

7.委托贷款

8.企业间无息借贷的税务风险与规避

9.出资不足股东借款的纳税调整

10.向个人股东借款的涉税问题

案例:出资不足涉税案例分享

互动:目前向个人股东借款企业如何处理,及面临的税务风险

第六讲:资本交易涉税合规操作

1.抽逃出资的税收风险

2.转让股权的涉税处理,对应的转让资产的涉税风险

3.股息红利分配的涉税处理

4.减资、撤资的涉税处理

5.企业合并分立中的税收

案例:转让股权与转让资产

老师介绍:徐白

财税管理实战专家

12年财税管理经验

中国注册会计师

集美大学硕士研究生

上海交通大学EMBA/青岛大学EMBA

曾任:青岛科昂集团财务总监

曾任:中兴华会计师事务所高级项目经理

曾任:海信集团风险管理及内部控制负责人

现任:某集团股份有限公司财务融资负责人

现任:主板拟上市上海保利佳化工股份有限公司独立董事

课程形式:讲师讲授+案例分析


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