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公司风险管理与财务审计--财务管理内训

发布时间:2022-07-18

公司风险管理与财务审计--财务管理内训

授课专家:[王子墨]

公司风险管理与财务审计授课天数:2天

收费标准:价格面议

开办周期:按需开办,有需要的企业请致电本站客服

受训对象:中高层管理

课程目标:

1.学习了解风险的种类与识别

2.根据风险的特点制定出有效的风险防控方法

3.经营企业经营目标与状况,制定出符合企业的风险管控制度

4.掌握风险的控制方法并提高企业的风险的能力

5.通过案例学习抓住要点明确目标,掌握有效的控制企业风险的方法

课程大纲:

第一讲:公司经营与风险

一、公司目标与经营风险

1.公司目标

2.公司的环境

3.风险与目标的关系

1)公司风险概述

2)公司风险的类型

案例:巴林银行内控缺失案例

案例:安然财务造假

二、识别企业经营风险

1.内控的范围

1)信息系统安全控制

2)资金流管理控制

3)资金与存货管理控制

4)应收与销售管理控制

5)应付与采购管理控制

6)人资等管理控制

2.控制的内容

案例:惠普公司、标准企业内控

3.常见风险

1)效果性风险

2)效率性风险

3)资产性风险

4)信息性风险

5)遵循性风险

6)无标准风险

第二讲:管理风险的方法

一、风险的管理

1.风险管理的目的与概念

2.风险管理的架构

二、风险的管理的方法与标准

1.规避风险

2.分散风险

3.控制风险

4.转移风险

5.分担风险

6.接受

第三讲:建立公司内控体系

一、建立内控的流程

1.管理控制的目的

2.管理控制的要素

3.风险管理信息系统

1)内部风险因素与外部风险因素

2)针对风险可采用哪些风险对策

3)固有风险可能性评级

4)风险影响程度评估标准

4.实施内控的步骤与流程

二、公司的内控机制体系

1.无死角的内部控制

1)销售与收款的内控与审计

2)采购与付款的内控与审计

3)客户服务管理内控与审计

4)库存与物流的内控与审计

5)项目管理的内控与审计

6)信息系统的内控与审计

2.内审的应用

1)培养自己的内部审计专员

2)发挥专家的特长

3)按需组合审计资源

4)拓宽工作,岗位转换

5)定期体检,预警风险

第四讲:内部审计实务

一、财务审计方法与技巧

1.内审与独立审计的对比

2.内审的标准

3.内审的目标

4.内审的重点范围

5.内审的方法

1)问题求证法

2)经验判断法

3)资金跟踪法

4)调查走访法

5)分析复核法

6)环境影响法

7)抽样与详细法

8)观察与计量法

9)对比法

6.审计报告

案例:报告样本

二、财务审计价值与分析

1.财务审计问题

2.财务审计的效益

3.财务审计的管理风险

4.财务审计的专业性

三、财务审计方法、案例、实操

1.公司内审的应用

2.财务会计报表审计

3.财务舞弊与报表风险

案例:蓝田

1)财务舞弊方法

a粉饰经营业绩

b粉饰财务状况

2)报表造假方法

a调整改变会计政策来调节利润

b通过弱化费用项止从而达到增加利润的目的

c通过虚构关联交易扩大营收来增加利润

d利用重组并购等方式而增加净利润

案例:虚构业务

3)财务报表审计方法

a不良资产剔除法

b关系交易剔除法

c异常利润剔除法

d现金流量分析法

老师介绍:王子墨

企业财务管理专家

21年财务管理经验

CMA管理会计师

中国总会计师协会会员

曾任:江苏洞庭山矿泉水集团|财务总监

曾任:江苏天明机械集团|财务部长

曾任:连云港市港圣开关制造|财务经理

曾任:东北油泵厂|会计

课程形式:讲师讲授、案例研讨、角色演练、小组讨论等形式的互动式,要求全员参与。


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