您好,欢迎访问企业技术管理培训1!

服务热线 hotline

010-62750882
当前位置:首页 > 财务管理内训 > 自然资源审计实务--财务管理内训

自然资源审计实务--财务管理内训

发布时间:2022-07-30

自然资源审计实务--财务管理内训

授课专家:[邱健]

自然资源审计实务授课天数:2天

收费标准:价格面议

开办周期:按需开办,有需要的企业请致电本站客服

课程大纲:

自然资源审计实务

邱健老师

课程背景

从2018年审计署内部审计守则颁布以来,自然资源审计就开始进入内部审计人员的视野。实际这个工作,政府审计已经开始了,对党政领导干部的审计中就包含自然资源审计的内容,企业的自然资源审计与政府的自然资源审计有很大区别,如何理解中间的区别,政府和企业的自然资源审计分别要如何开展?

邱健老师以多年的管理经验,推出自然资源审计课程,帮助学员从管理的角度出发,结合目前最新管理理论和实践,发现重要自然资源管理问题,提出高质量的审计建议,从而为政府及公司发展助力,创造审计价值。

课程对象:各级政府审计局同事,企业内部审计人员。

课程特色:启发式讲授+实际案例分析+互动式教学+小组讨论+实际演练,突出实战性和实用性

课程收益:

1、帮助学员了解自然资源审计开展的背景,目前开展的情况;

2、帮助学员了解各模块自然资源审计实务,掌握自然资源审计发展的思路和具体方法;

3、帮助学员了解自然资源审计报告和建议的出具及改善跟进;

4、通过系统的学习,对于学员如何开展自然资源审计有深入的认识,运用到实际工作当中,为政府及企业发展创造价值。

课程时间:两天(课程内容可根据客户需要进行取舍)

课程大纲

第一章背景及重要性

1.国家规定

2.审计署要求

3.审计范围

4.目前现状

第二章土地资源审计

1.资产管理、生态环境保护法律法规及政策执行情况和效果

1.1常见问题

1.2审计方法与要点

2.资产管理、节约资源和生态环境保护约束性指标和目标责任制完成

2.1常见问题

2.2审计方法及要点

3.土地资源资产开发利用和生态环境保护重大决策情况

3.1常见问题

3.2审计方法与要点

4.土地资源资产开发利用和生态环境保护相关资金征收管理使用及项目建设运行

4.1常见问题

4.2审计方法与要点

5.相关法律法规

【案例分析】土地资源审计案例分析

第三章森林资源审计

1.资产管理、生态环境保护法律法规和政策执行情况

1.1常见问题

1.2审计方法和要点

2.资产管理、节约资源和生态环境保护约束性指标及目标责任制达成情况

2.1常见问题

2.2审计方法及要点

3.资源开发利用和生态环境保护重大决策情况

3.1常见问题

3.2审计方法及要点

4.资源开发利用和生态环境保护相关资金征收管理情况及项目建设运行

4.1常见问题

4.2审计方法及要点

5.资源开发利用中重大资源环境事件、环境风险隐患和相关预警机制建立及执行

5.1常见问题

5.2审计方法及要点

6.相关法律法规

【案例分析】森林资源审计案例分析

第四章矿产资源及矿山生态环境审计

1.矿产资源管理、矿山生态环境保护法律法规和政策执行情况

1.1常见问题

1.2审计方法和要点

2.矿产资源管理、节约资源和矿山生态环境保护约束性指标及目标责任制达成情况

2.1常见问题

2.2审计方法及要点

3.矿产资源开发利用和矿山生态环境保护重大决策情况

3.1常见问题

3.2审计方法及要点

4.矿产资源开发利用和矿山生态环境保护相关资金征收管理情况及项目建设运行

4.1常见问题

4.2审计方法及要点

5.矿产资源开发利用中重大资源环境事件、环境风险隐患和相关预警机制建立及执行

5.1常见问题

5.2审计方法及要点

6.相关法律法规

【案例分析】矿山资源审计案例分析

第五章水资源资产审计

1.资源资产管理、生态环境保护法律法规和政策执行情况

1.1常见问题

1.2审计方法和要点

2.资源资产管理、节约资源和生态环境保护约束性指标及目标责任制达成情况

2.1常见问题

2.2审计方法及要点

3.资源资产开发利用和生态环境保护重大决策情况

3.1常见问题

3.2审计方法及要点

4.资源资产开发利用和生态环境保护相关资金征收管理情况及项目建设运行

4.1常见问题

4.2审计方法及要点

5.资源开发利用中重大资源环境事件、环境风险隐患和相关预警机制建立及执行

5.1常见问题

5.2审计方法及要点

6.相关法律法规

【案例分析】水资源审计案例分析

第六章水环境保护审计

1.资源资产管理、生态环境保护法律法规和政策执行情况

1.1常见问题

1.2审计方法和要点

2.资源资产管理、节约资源和生态环境保护约束性指标及目标责任制达成情况

2.1常见问题

2.2审计方法及要点

3.资源资产开发利用和生态环境保护重大决策情况

3.1常见问题

3.2审计方法及要点

4.资源资产开发利用和生态环境保护相关资金征收管理情况及项目建设运行

4.1常见问题

4.2审计方法及要点

5.资源开发利用中重大资源环境事件、环境风险隐患和相关预警机制建立及执行

5.1常见问题

5.2审计方法及要点

6.相关法律法规

【案例分析】水环保审计案例分析

第七章土壤保护审计

1.资源资产管理、生态环境保护法律法规和政策执行情况

1.1常见问题

1.2审计方法和要点

2.资源资产管理、节约资源和生态环境保护约束性指标及目标责任制达成情况

2.1常见问题

2.2审计方法及要点

3.资源资产开发利用和生态环境保护重大决策情况

3.1常见问题

3.2审计方法及要点

4.资源资产开发利用和生态环境保护相关资金征收管理情况及项目建设运行

4.1常见问题

4.2审计方法及要点

5.资源开发利用中重大资源环境事件、环境风险隐患和相关预警机制建立及执行

5.1常见问题

5.2审计方法及要点

6.相关法律法规

【案例分析】土壤保护审计案例分析

第八章大气环境保护审计

1.资源资产管理、生态环境保护法律法规和政策执行情况

1.1常见问题

1.2审计方法和要点

2.资源资产管理、节约资源和生态环境保护约束性指标及目标责任制达成情况

2.1常见问题

2.2审计方法及要点

3.资源资产开发利用和生态环境保护重大决策情况

3.1常见问题

3.2审计方法及要点

4.资源资产开发利用和生态环境保护相关资金征收管理情况及项目建设运行

4.1常见问题

4.2审计方法及要点

5.资源开发利用中重大资源环境事件、环境风险隐患和相关预警机制建立及执行

5.1常见问题

5.2审计方法及要点

6.相关法律法规

【案例分析】土壤保护审计案例分析

第九章草原环境保护审计

1.资源资产管理、生态环境保护法律法规和政策执行情况

1.1常见问题

1.2审计方法和要点

2.资源资产管理、节约资源和生态环境保护约束性指标及目标责任制达成情况

2.1常见问题

2.2审计方法及要点

3.资源资产开发利用和生态环境保护重大决策情况

3.1常见问题

3.2审计方法及要点

4.资源资产开发利用和生态环境保护相关资金征收管理情况及项目建设运行

4.1常见问题

4.2审计方法及要点

5.资源开发利用中重大资源环境事件、环境风险隐患和相关预警机制建立及执行

5.1常见问题

5.2审计方法及要点

6.相关法律法规

【案例分析】草原保护审计案例分析

老师介绍:邱健

邱健老师

精通企业审计全盘管理

精通企业内部控制风险管理

国际注册内部审计师(CIA)

国际注册内部控制师(CICS)

高级风险评估专业人员证书(RAPC)

国际注册信息系统审计师(CISA)

美国注册管理会计师(CMA)

教育及学术背景

邱健老师,1973年出生于湖南株洲,45岁,常住珠海,暨南大学MBA,国际注册内部审计师(CIA),国际注册内部控制师(CICS),高级风险评估专业人员证书(RAPC),国际注册信息系统审计师(CISA),国际注册管理会计师(CMA)。

工作经历

1.2016—2017年广东建星控股集团(广东著名建筑集团,旗下拥有十几家全资及控股子公司以及新三板挂牌公司)——集团审计内控总监

2.2014—2015年中国卫浴龙头企业九牧集团(员工一万多)——集团内控部总监(领导整个集团内部控几十位下属),九牧商学院高级培训师

3.2009—2013年中国五百强排名247,全球乳业前十名的伊利集团(员工十几万人)——集团审计部总监,伊利商学院高级培训师

4.2006—2009年德豪润达电器股份集团(2004年深交所上市,下属公司10余家,员工两万多,珠海最大民营企业)——审计监察部经理

5.2001—2006年广东威尔医学科技股份集团(2004年深交所上市)——审计部经理,并负责协助董秘的上市工作

6.1994—2001年香港汇达家具集团(员工5000多,大陆4个工厂)——财务管理部主管,后提升为审计部经理

老师优势

邱健老师曾在外资、民营、中国五百强国有控股企业工作,并有在四家国内大型上市集团公司工作经验,长期从事审计监察管理、内控与风险管理等职位超过21年,是国内极少数只讲专业的审计、内控与风险管理的高端老师,特别是“伊利集团”被评为全国内审工作先进企业,邱老师在这方面取得了宝贵经验。

审计监察管理:在内部审计各领域的实际操作中具有非常丰富的实战经验,有一整套先进、严谨、实用的审计管理理念,具备内部审计管理平台的系统建设和团队领导能力。

内控与风险管理:参与组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作,将风险管理嵌入到内控体系当中,对内控和风险管理体系的建立、维护、持续改进等具有丰富经验,对内控和风险管理最新理论有深入研究。

老师亮点:国内唯一只讲审计、内控、风险管理的专业老师;国内唯一只从事审计、内控、风险管理工作20多年背景的专业老师;财务部与审计部是两个不同的职能部门,邱健老师21年以来只从事审计、内控与风险管理工作;是国内审计、内部控制与风险管理返聘率最高的一位老师。

咨询辅导项目

1.曾经组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作

2.2014-2015年,福建九牧集团,内控体系和风险管理咨询管理和项目辅导,包括企业内控管理,风险管理,内控框架和指引落地工作,内控和风险管理体系建设,内控和风控自评等

3.2016年,郑州巴奴贸易有限公司,内部审计咨询项目

4.2016-2017年,珠海建星集团,审计与内控咨询项目

5.2017年,郴州钖涛环保科技有限公司,风险管理咨询项目

6.2017年,深圳传音控股有限公司,审计管理咨询项目

7.2018年,佛山金辉高科电子材料股份有限公司,风险管理咨询项目

课程形式:-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析

-角色扮演-观看录象-练习


联系我们
Processed in 0.120669 Second , 47 querys.