授课专家:[邱健]
绩效审计实务授课天数:2天
收费标准:价格面议
开办周期:按需开办,有需要的企业请致电本站客服
课程大纲:
绩效审计实务
邱健老师
课程背景
绩效责任审计是内部审计中的重要审计形式之一,绩效审计是国际通用,在国内近年流行的审计方法。开展绩效责任审计对于公司项目开展特别适用,评估项目全过程的经济性,效率性和效果性对于传承经验,总结教训很有意义,在运营审计中也可运用绩效审计的方法达到改善管理的目的。国内大型和管理规范的公司都有开展绩效审计业务,同时绩效审计逐步从3E向5E转变。
邱健老师秉承多年的内部审计经验,和多家企业开展绩效审计的实践,推出此课程。帮助学员迅速的了解绩效审计的思路,方法和工具,从而能更好的在公司开展绩效审计工作,为公司发展保驾护航。
课程对象:企业内部审计、内部控制部门、纪检监察部门负责人,从事内部审计、内部控制、纪检监察实务操作的部门主管及一般员工,其他对内部审计感兴趣的有识之士,以及想提高企业综合管理能力的优秀积极人士
课程特色:启发式讲授+实际案例分析+互动式教学+小组讨论+实际演练,突出实战性和实用性
课程收益:
1、帮助学员了解绩效审计定义及主要审计内容;
2、帮助学员了解运营绩效审计开展的方法和实务;
3、帮助学员了解项目投资全过程绩效审计具体审计方法和内容;
4、通过系统学习绩效审计方法和工具,能更好的在工作中使用该方法,为公司创造价值。
课程时间1天
课程大纲
第一章绩效审计简介
1.绩效审计定义
2.经济性审计定义及审计内容
3.效率性审计定义及审计内容
4.效果性审计定义及审计内容
第二章运营绩效审计
1.扩展版BSC
2.扩展版BSC的3C指标设置
2.1经济性指标设置
2.2效率性指标设置
2.3效果性指标设置
3.开展方法
3.1分析法
3.2讨论法
3.3调查问卷法
3.4标杆对比法
3.5目标成本法
3.6公众评价法
3.7其他方法
【案例分析】某公司绩效审计开展方法实例
4.开展实务
4.1管理系统审计
4.2主要经营活动审计
4.3预算管理绩效审计
【案例分析】采购绩效审计案例分析
第三章项目投资绩效审计
1项目建设周期
2项目投资全过程绩效审计
2.1建设项目前期决策审计
审计目标
审计思路
审计方法
可能审计结论/建议
【案例分析】某公司可研阶段审计案例
2.2建设项目设计审计
审计目标
审计思路
审计方法
可能审计结论/建议
2.3建设项目资金来源审计
审计目标
审计思路
审计方法
可能审计结论/建议
2.4建设项目招标投标审计
审计目标
审计思路
审计方法
可能审计结论/建议
【案例分析】某公司招标审计案例
2.5工程合同审计
审计目标
审计思路
审计方法
可能审计结论/建议
【实用工具】合同签订过程风险控制
【案例分析】某公司合同审计案例
2.6建设项目建设过程审计
审计目标
审计思路
审计方法
可能审计结论/建议
【案例分析】某公司工程内控审计案例
2.7工程造价审计
审计目标
审计思路
审计方法
可能审计结论/建议
2.8竣工决算与验收审计
审计目标
审计思路
审计方法
可能审计结论/建议
3审计总结论及报告出具
第四章绩效审计未来发展
1.绩效审计的拓展
2.绩效审计的整合
3.绩效审计的未来
老师介绍:邱健
邱健老师
精通企业审计全盘管理
国际注册内部审计师(CIA)
国际注册内部控制师(CICS)
高级风险评估专业人员证书(RAPC)
国际注册信息系统审计师(CISA)
美国注册管理会计师(CMA)
教育及学术背景
邱健老师,1973年出生于湖南株洲,45岁,常住珠海,暨南大学MBA,国际注册内部审计师(CIA),国际注册内部控制师(CICS),高级风险评估专业人员证书(RAPC),国际注册信息系统审计师(CISA),国际注册管理会计师(CMA)。
工作经历
1.2016—2017年广东建星控股集团(广东著名建筑集团,旗下拥有十几家全资及控股子公司以及新三板挂牌公司)——集团审计内控总监
2.2014—2015年中国卫浴龙头企业九牧集团(员工一万多)——集团内控部总监(领导整个集团内部控几十位下属),九牧商学院高级培训师
3.2009—2013年中国五百强排名247,全球乳业前十名的伊利集团(员工十几万人)——集团审计部总监,伊利商学院高级培训师
4.2006—2009年德豪润达电器股份集团(2004年深交所上市,下属公司10余家,员工两万多,珠海最大民营企业)——审计监察部经理
5.2001—2006年广东威尔医学科技股份集团(2004年深交所上市)——审计部经理,并负责协助董秘的上市工作
6.1994—2001年香港汇达家具集团(员工5000多,大陆4个工厂)——财务管理部主管,后提升为审计部经理
老师优势
邱健老师曾在外资、民营、中国五百强国有控股企业工作,并有在四家国内大型上市集团公司工作经验,长期从事审计监察管理、内控与风险管理等职位超过21年,是国内极少数只讲专业的审计、内控与风险管理的高端老师,特别是“伊利集团”被评为全国内审工作先进企业,邱老师在这方面取得了宝贵经验。
审计监察管理:在内部审计各领域的实际操作中具有非常丰富的实战经验,有一整套先进、严谨、实用的审计管理理念,具备内部审计管理平台的系统建设和团队领导能力。
内控与风险管理:参与组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作,将风险管理嵌入到内控体系当中,对内控和风险管理体系的建立、维护、持续改进等具有丰富经验,对内控和风险管理最新理论有深入研究。
老师亮点:国内唯一只讲审计、内控、风险管理的专业老师;国内唯一只从事审计、内控、风险管理工作20多年背景的专业老师;财务部与审计部是两个不同的职能部门,邱健老师21年以来只从事审计、内控与风险管理工作;是国内审计、内部控制与风险管理返聘率最高的一位老师。
咨询辅导项目
1.曾经组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作
2.2014-2015年,福建九牧集团,内控体系和风险管理咨询管理和项目辅导,包括企业内控管理,风险管理,内控框架和指引落地工作,内控和风险管理体系建设,内控和风控自评等
3.2016年,郑州巴奴贸易有限公司,内部审计咨询项目
4.2016-2017年,珠海建星集团,审计与内控咨询项目
5.2017年,郴州钖涛环保科技有限公司,风险管理咨询项目
6.2017年,深圳传音控股有限公司,审计管理咨询项目
7.2018年,佛山金辉高科电子材料股份有限公司,风险管理咨询项目
课程形式:-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析
-角色扮演-观看录象-练习